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【多选题】

审计委员会对内部审计的复核包括( )。
A、组织中的地位
B、职能范围
C、技术才能
D、专业应尽义务

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以下关于企业内部控制审计说法错误的有()。A.内部控制审计是指会计师事务所接受委甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效以下属于内部审计师的职能的有()。A.评价会计、运营及行政控制的可靠性、充分性及列各项中,内部审计部门的职能包括()。A.委任承担公司年度财务报表审计的会计师事《企业内部控制评价指引》要求企业在评价报告中至少披露的内容包括()。A.内部控制以下属于评价工作组可审阅的内控流程文档的有()。A.风险控制矩阵文档B.流程图文