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【单选题】

(二)A注册会计师负责对甲公司20×8年度财务报表进行审计,在了解内部控制时,A注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。 在下列因素中,最不影响A注册会计师考虑内疗控制范围的是( )。

A、完成审计业务的时间预算
B.甲公司的业务规模和复杂性
C.特定内部控制的性质
D.以前获得的审计甲公司的经验
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

0%的考友选择了A选项

11%的考友选择了B选项

88%的考友选择了C选项

1%的考友选择了D选项

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(一)A注册会计师负责对甲公司20×8年度财务报表进行审计。在计划审计工作时,A(二)A注册会计师负责对甲公司20×8年度财务报表进行审计,在了解内部控制时,A(二)A注册会计师负责对甲公司20×8年度财务报表进行审计,在了解内部控制时,A(一)A注册会计师负责对甲公司20×8年度财务报表进行审计。在计划审计工作时,A(二)A注册会计师负责对甲公司20×8年度财务报表进行审计,在了解内部控制时,A(一)A注册会计师负责对甲公司20×8年度财务报表进行审计。在计划审计工作时,A