试题查看

首页 > 审计师考试 > 试题查看
【单选题】

最有可能保证只按适当的金额开具工资支票的控制措施是:

A.定期核对工资表上员工的工资。
B.要求将未发出的支票交还给出纳。
C.要求对员工考勤时间卡进行监督审批。
D.定期现场观察工资支票的发放。
查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

11%的考友选择了A选项

1%的考友选择了B选项

72%的考友选择了C选项

16%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

以下哪项是对内部审计活动评价组织现存的风险管理、控制与治理过程充分性目标的最佳描管理层要求内部审计活动对某主要分部的电话营销情况开展审计,并要求其对提高该经营管跟踪审计发现,审计业务客户没有纠正严重的内部控制薄弱环节。首席审计执行官就此事与内部非财务基准的一个例子是:A.主要竞争对手工厂的熟练工人比率。B.公司内部最有内部审计师可以提供能够增值且改进组织经营的咨询服务。这些服务的开展:A.会损害内一家中等规模制造业公司的生产经理超额订货,并将它们运至他自己作为副业经营的一家仓