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【多选题】

在现金收付业务的审查中,检查库存现金日记账的要点有______。

A.验算加总额,检查是否存在差错
B.审阅摘要栏,检查现金收付业务是否合法
C.检查发生额,检查现金收付金额是否过大
D.检查收支业务是否符合截止期要求
E.检查每日余额,看其是否超出了规定的限额
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审计人员发现被审计单位资本公积用于以下方面,其中符合规定用途的是______。A下列有关法定盈余公积金提取和使用的提法中,审计人员认为正确的有______。A.下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有______。A.出纳员记录现金总账下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有______。A.审阅被审计单下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有______。A.抽取付款凭证审下列与现金业务有关的职责中,可以由一人同时承担的是______。A.支票与印章的