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【多选题】

审计人员对银行存款进行审查时,应实施的审计程序有______。

A.检查银行存款余额调节表
B.核实银行存款收支的截止期
C.审查有关银行存款收付业务的合法性
D.向银行和非银行金融机构函证
E.将银行存款收付凭证全部登记入账,并结出余额
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在现金收付业务的审查中,检查库存现金日记账的要点有______。A.验算加总额,某公司的银行存款日记账和总账期末余额为1570万元,经检查银行存款日记账和直接从下列有关函证银行存款余额的提法中,正确的有______。A.银行存款余额为零的开审查某单位决算日银行存款余额调节表,银行对账单与银行日记账余额有5万元差额,其原为测试银行存款截止期的正确性,应审查银行存款收付业务的期间是______。A.决被审计单位将一笔银行存款支出10万元错记在银行存款日记账借方,审计人员认为银行存