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【多选题】

审查某单位决算日银行存款余额调节表,银行对账单与银行日记账余额有5万元差额,其原因可能有______。

A.存在未达账项
B.存款提前入账
C.开户银行记录错误
D.存款余额不足
E.被审计单位会计记录错误
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下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有______。A.审阅被审计单下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有______。A.抽取付款凭证审下列与现金业务有关的职责中,可以由一人同时承担的是______。A.支票与印章的为了核实被审计单位库存现金是否真实存在,审计人员应采取的审计程序是______。在现金收付业务的审查中,检查库存现金日记账的要点有______。A.验算加总额,某公司的银行存款日记账和总账期末余额为1570万元,经检查银行存款日记账和直接从