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【多选题】

审计人员收到举报,称某被审计单位领导擅自决定将本企业500万元资金借给其他单位周转使用,资金随后被归还,但资金借出与收回业务均未入账核算。为核实此问题,审计人员应实施的程序包括______。

A.抽查库存现金日记账记录,追查至收付款凭证
B.到被审计单位开户银行查询账户交易记录
C.将银行对账单与银行存款日记账核对
D.抽查应收账款明细记录,检查相关凭证
E.对银行存款日记账和总账进行核对
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下列有关函证银行存款余额的提法中,正确的有______。A.银行存款余额为零的开审查某单位决算日银行存款余额调节表,银行对账单与银行日记账余额有5万元差额,其原为测试银行存款截止期的正确性,应审查银行存款收付业务的期间是______。A.决被审计单位将一笔银行存款支出10万元错记在银行存款日记账借方,审计人员认为银行存下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是______。A.出纳员编制审计人员对银行存款进行审查时,应实施的审计程序有______。A.检查银行存款余