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【多选题】

审计人员审查银行存款余额调节表时,应审查的事项有(  )。
A.验算调节表的计算是否正确
B.追查截止日期对账单上的在途存款
C.审查截止日仍未提现的大额支票
D.追查截止日期对账单已收、企业未收款项
E.核对银行存款总账与明细账

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货币资金审计涉及的凭证和会计记录主要有()。A.银行对账单B.有关科目的记账凭证货币资金审计目标包括()。A.货币资金真实性B.收付业务合法性C.外币计价正确性抽查收款凭证的目的包括()。A.核对账证记录日期及金额是存相符B.核对凭证与银行抽查付款凭证的目的包括()。A.检查有无审批授权B.验证签章人是否符合授权层次范评审内部控制时,认为被审计单位以下职务应分离的有()。A.登记现金日记账与银行存审计人员测试现金内部控制的内容及方法有()。A.现金收付是否按规定程序及权限办理