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【多选题】

被审计单位货币资金内部控制巾存在缺陷的有(  )。
A.经授权后办理资金业务
B.收付款业务与审核相互独立
C.由财务主管保管支票和印章
D.经部门主管批准后可以坐支
E.由独立人员进行稽核

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抽查付款凭证的目的包括()。A.检查有无审批授权B.验证签章人是否符合授权层次范评审内部控制时,认为被审计单位以下职务应分离的有()。A.登记现金日记账与银行存审计人员测试现金内部控制的内容及方法有()。A.现金收付是否按规定程序及权限办理以下项目可以作为外币业务审计目标的有()。A.各项核算是否符合制度规定B.证实外审计人员审查银行存款余额调节表时,应审查的事项有()。A.验算调节表的计算是否正库存现金盘点表应该反映的事项包括()。A.库存现金实际盘点数B.盘点日现金日记账