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【多选题】

审查银行存款真实性,以下审计程序有效的有(  )。
A.银行存款日记账与总账核对
B.编制银行存款余额调节表
C.函证开户银行
D.审核收付款凭证
E.复核货币资金项目汇总额

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评审内部控制时,认为被审计单位以下职务应分离的有()。A.登记现金日记账与银行存审计人员测试现金内部控制的内容及方法有()。A.现金收付是否按规定程序及权限办理以下项目可以作为外币业务审计目标的有()。A.各项核算是否符合制度规定B.证实外审计人员审查银行存款余额调节表时,应审查的事项有()。A.验算调节表的计算是否正库存现金盘点表应该反映的事项包括()。A.库存现金实际盘点数B.盘点日现金日记账审查某单位决算日银行存款余额调节表,银行对账单与银行存款日记账余额有300万元差